|
|
Faktúra |
FDZS/2026/085
|
materiál
|
122,10 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/084
|
vzdelávanie
|
90,00 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
INŠTITÚT RODINNEJ TERAPIE, o.z. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/083
|
kancelárske potreby
|
135,72 |
s DPH |
024/2026-obj
|
30.04.2026 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/082
|
hračky
|
119,60 |
s DPH |
046/2026-obj
|
30.04.2026 |
Kidero.sk |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/081
|
mobilizačné cvičenia
|
225,00 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Ľudovít Gajdoš |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/081
|
Potraviny
|
243,82 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/082
|
Potraviny
|
187,66 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
DAMYS, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/083
|
Potraviny
|
1 310,27 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/080
|
Potraviny
|
173,30 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/079
|
Potraviny
|
254,36 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
GRM Trade s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/076
|
Potraviny
|
239,39 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/077
|
Potraviny
|
126,20 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/078
|
Potraviny
|
40,65 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/080
|
webinár
|
41,00 |
s DPH |
045/2026-obj
|
22.04.2026 |
Združenie obcí RVC Martin |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/073
|
Potraviny
|
166,50 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/075
|
Potraviny
|
437,33 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/074
|
Potraviny
|
109,45 |
s DPH |
|
20.04.2026 |
DAMYS, s.r.o. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/079
|
autorský dohľad - projekt Zvýšenie kapacity MŠ Lubeník, KP: 06R01-20-V02-00333
|
2 625,25 |
s DPH |
|
20.04.2026 |
Ing. Peter Kačír |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2026/078
|
tlačivá
|
101,20 |
s DPH |
016/2026-obj
|
20.04.2026 |
ŠEVT a.s. |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2026/072
|
Potraviny
|
536,11 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.04.2026 |