|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/200
|
Potraviny
|
17,09 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/199
|
Potraviny
|
394,11 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/221
|
elektrina 10/25
|
1 102,26 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/198
|
Potraviny
|
102,29 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/196
|
Potraviny
|
699,75 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/220
|
materiál na oplotenie
|
896,30 |
s DPH |
103/2025-obj
|
11.11.2025 |
Martinec, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/219
|
čistiace prostriedky
|
379,92 |
s DPH |
106/2025-obj
|
10.11.2025 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/197
|
Potraviny
|
59,69 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/195
|
Potraviny
|
492,28 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Ryba Žilina, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/216
|
plyn 11/25
|
800,00 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/217
|
mobily
|
62,80 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/218
|
kancelárske potreby
|
889,89 |
s DPH |
094/2025-obj
|
05.11.2025 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/194
|
Potraviny
|
198,31 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/191
|
Potraviny
|
569,03 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/193
|
Potraviny
|
195,65 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/192
|
Potraviny
|
31,33 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/190
|
Potraviny
|
425,88 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/189
|
Potraviny
|
1 288,45 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
TIGANA -Ing.Štefan Boroš |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDSJ/2025/188
|
Potraviny
|
116,46 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FDZS/2025/215
|
canisterapia
|
621,00 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
Bc. Kvetoslava Slaná |
31.10.2025 |