Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    http://www.rov.sk/zverejnenie.php?uid=78

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra FDSJ/2025/200 Potraviny 17,09 s DPH 13.11.2025 Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDSJ/2025/199 Potraviny 394,11 s DPH 13.11.2025 Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDZS/2025/221 elektrina 10/25 1 102,26 s DPH 13.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.11.2025
    Faktúra FDSJ/2025/198 Potraviny 102,29 s DPH 11.11.2025 Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDSJ/2025/196 Potraviny 699,75 s DPH 11.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDZS/2025/220 materiál na oplotenie 896,30 s DPH 103/2025-obj 11.11.2025 Martinec, s.r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDZS/2025/219 čistiace prostriedky 379,92 s DPH 106/2025-obj 10.11.2025 LAWEX, spol. s.r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDSJ/2025/197 Potraviny 59,69 s DPH 10.11.2025 DAMYS, s.r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDSJ/2025/195 Potraviny 492,28 s DPH 06.11.2025 Ryba Žilina, s.r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDZS/2025/216 plyn 11/25 800,00 s DPH 05.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.11.2025
    Faktúra FDZS/2025/217 mobily 62,80 s DPH 05.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 30.11.2025
    Faktúra FDZS/2025/218 kancelárske potreby 889,89 s DPH 094/2025-obj 05.11.2025 Majster Papier Revúca, s.r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDSJ/2025/194 Potraviny 198,31 s DPH 05.11.2025 ATC-JR, s.r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDSJ/2025/191 Potraviny 569,03 s DPH 04.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDSJ/2025/193 Potraviny 195,65 s DPH 04.11.2025 Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDSJ/2025/192 Potraviny 31,33 s DPH 04.11.2025 Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDSJ/2025/190 Potraviny 425,88 s DPH 03.11.2025 ATC-JR, s.r.o. 30.11.2025
    Faktúra FDSJ/2025/189 Potraviny 1 288,45 s DPH 31.10.2025 TIGANA -Ing.Štefan Boroš 31.10.2025
    Faktúra FDSJ/2025/188 Potraviny 116,46 s DPH 31.10.2025 DAMYS, s.r.o. 31.10.2025
    Faktúra FDZS/2025/215 canisterapia 621,00 s DPH 31.10.2025 Bc. Kvetoslava Slaná 31.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1562
    • Kontakty

      • Základná škola Sama Tomášika s materskou školou Lubeník
      • +421 917 119 678
      • +421 908 900 730 riaditeľ školy
        +421 917 119 678 zástupkyňa ZŠ
        +421 917 792 921 zástupkyňa MŠ
        +421 917 792 923 vedúca školskej jedálne
      • Lubeník 102
        049 18 Lubeník
        Slovakia
      • 37833863
    • Prihlásenie